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筠连县审计局
来源:   作者:   点击数:10445   日期::2018-02-09

 

联系方式

电话:0831-7726190    传真:0831-7726190

 

联系地址

筠连县筠连镇滨河东路二段24号

 

主要职责

(一)贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。负责本系统,本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,组织对全县性重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查,对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(二)负责对县级财政收支和法律法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)向县长及上一级审计机关提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受县政府委托向县人大提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向县级有关部门和县人民政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1.县级财政预算执行情况和其他财政收支,县级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督。

3.使用县级财政资金的其他事业单位和社会团体的财务收支。

4.对政府投资和以政府投资为主的建设项目竣工决算审计监督。

5.对县属国有企业和地方金融机构、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益进行审计监督。

6.对县政府部门以及其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

7.法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由县审计局审计的其他事项。

(五)按规定对县级各部门党政领导干部及依法属县审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)承办县政府交办的其他事项。

 

下属部门设置

办公室

履行职能:负责行政、后勤综合性服务工作。承担文电、会务、档案等机关日常运转工作,财务、安全保卫、信访、保密、宣传、绩效管理、政务公开等工作;牵头起草机关管理方面的综合性文件;负责局机关后勤接待工作;负责机关思想政治和党风廉政建政工作、机构编制、人事工资、退休人员管理服务工作;负责全局审计工作计划及计划的检查工作;负责全局审计业务统计及分析工作;负责审计宣传和审计信息化工作;负责上级有关审计书刊的征订发行工作;管理局机关经费;负责局领导交办的其他事项。

 

经济责任审计股

履行职能:负责审计本级各部门(事业单位)的财政财务收支;负责审计县政府的主管部门管理和县政府委托由社会保障机构管理的养老、医疗、失业、工伤等社会保险基金的财务收支和各项社会福利、救灾救济、优抚安置、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;根据县委、县府的决定,接受县级有关部门的委托,组织实施对县级以下党政领导干部任期经济责任审计和县属国有及国有控股企业领导人员任期经济责任审计,向县委、县府报告审计结果;开展专项审计和审计调查;负责领导交办的其他事项。

 

行政事业经贸股

履行职能:负责审计本级各部门(事业单位)的财政财务收支;负责审计县政府的主管部门管理和县政府委托由社会保障机构管理的养老、医疗、失业、工伤等社会保险基金的财务收支和各项社会福利、救灾救济、优抚安置、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;根据县委、县府的决定,接受县级有关部门的委托,组织实施对县级以下党政领导干部任期经济责任审计和县属国有及国有控股企业领导人员任期经济责任审计,向县委、县政府报告审计结果;开展专项审计和审计调查;负责领导交办的其他事项。

 

财政税务金融股

履行职能:负责审计县级预算执行、其他财政收支及税收征管、县国库办理县级预算资金的收纳拨付情况及乡、镇人民政府财政预算执行和决算以及其他财政收支;负责对县级地方金融机构和上级授权的国家金融机构的资产、负债、损益进行审计监督;根据授权负责对国际金融组织及外国政府贷款项目在南援助、贷款和赠款项目的财务收支和外国政府项目执行情况进行审计监督;负责对县政府主管部门管理和县政府委托由社会团体管理的农林水利、资源环保、扶贫开发等专项资金的审计监督;负责审计县属国有担保公司,政府性融资平台公司;依法对县属国有及国有控股企业进行审计监督;开展专项审计和审计调查;负责领导交办的其他事项。

 

投资审计中心

履行职能:负责对全县财政投资项目建设进行事前、事中、事后的全过程审计;审查财务核算管理是否规范,建设项目有无截留、挤占、挪用建设资金;有无以虚列建设成本、多报投资完成额等手段转移建设资金;项目建设管理是否合规等问题。

 

审计信息中心

履行职能:负责在审计机关内开展信息技术服务、计算机设备及网络维护、审计信息技术的研究和应用、计算机审计技能培训等工作。

 

领导分工

党组书记、局长兰湘:主持党政全面工作,负责党政主体责任及一岗双责;

党组成员、副局长杨科伟:分管经济责任审计股、投资审计中心,负责单位财务工作、单位工程建设工作;

党组成员、副局长赵敏:分管办公室、行政事业审计股、督导组,负责单位政府采购工作、人事工作、全县范围的内审工作;

党组成员、纪检组长周启飞:分管纪检组、机关党支部,负责纪检监察工作、机关党建工作、宣传工作、共青团工作、对口联系乡镇工作、局机关内部审计工作;

总审计师潘玉霞:分管财税金融股、审计信息中心,负责机关工会工作、信息化工作、政策法规工作、项目审理工作、单位行政审批工作、中介机构的管理工作。

 

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